振兴区政府2014年总决算公开
发布日期:2015-07-14

2014年度振兴区公共财政收支决算总表
决算01表
单位:万元
预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
一、税收收入 114,000 114,241 一、一般公共服务支出 11,327 11,327
  增值税 15,970 15,976 二、外交支出 0 0
其中:改征增值税 6,050 6,050 三、国防支出 394 394
  营业税 34,700 34,705 四、公共安全支出 6,084 6,084
  企业所得税 23,900 23,954 五、教育支出 15,337 15,337
  企业所得税退税 0 0 六、科学技术支出 1,359 1,359
  个人所得税 5,260 5,291 七、文化体育与传媒支出 262 262
  资源税 0 0 八、社会保障和就业支出 27,641 27,641
  城市维护建设税 0 0 九、医疗卫生与计划生育支出 5,888 5,888
  房产税 6,010 6,132 十、节能环保支出 499 499
  印花税 1,560 1,563 十一、城乡社区支出 20,961 20,961
  城镇土地使用税 3,840 3,852 十二、农林水支出 1,896 1,896
  土地增值税 7,250 7,255 十三、交通运输支出 0 0
  车船税 3,150 3,152 十四、资源勘探信息等支出 56 56
  耕地占用税 676 676 十五、商业服务业等支出 4,449 4,449
  契税 11,684 11,685 十六、金融支出 0 0
  烟叶税 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0
  其他税收收入 0 0 十八、国土海洋气象等支出 29 29
二、非税收入 9,700 10,877 十九、住房保障支出 4,589 4,589
  专项收入 0 0 二十、粮油物资储备支出 2 2
  行政事业性收费收入 1,150 1,157 二十一、预备费 0 0
  罚没收入 3,765 4,952 二十二、国债还本付息支出 0 0
  国有资本经营收入 0 0 二十三、其他支出 303 303
  国有资源(资产)有偿使用收入 4,780 4,762
  其他收入 5 6
本 年 收 入 合 计 123,700 125,118 本 年 支 出 合 计 101,076 101,076

2014年度振兴区公共财政收支决算总表
决算01表
单位:万元
预算科目 决算数 预算科目 决算数
本 年 收 入 合 计 125,118 本 年 支 出 合 计 101,076
上级补助收入 40,175 上解上级支出 73,140
返还性收入 4,905 一般性转移支付 70,356
增值税和消费税税收返还收入 2,465 体制上解支出 69,781
所得税基数返还收入 2,440 出口退税专项上解支出 575
成品油价格和税费改革税收返还收入 0 成品油价格和税费改革专项上解支出 0
其他税收返还收入 0 专项转移支付 2,784
一般性转移支付收入 13,567 专项上解支出 2,784
体制补助收入 0 计划单列市上解省支出 0
均衡性转移支付收入 2,371
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 1,801
县级基本财力保障机制奖补资金收入 3,965
结算补助收入 -2,660
化解债务补助收入 0
资源枯竭型城市转移支付补助收入 0
企业事业单位划转补助收入 1,510
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 0
基层公检法司转移支付收入 418
义务教育等转移支付收入 1,079
基本养老保险和低保等转移支付收入 1,864
新型农村合作医疗等转移支付收入 1,267
农村综合改革转移支付收入 218
产粮(油)大县奖励资金收入 0
重点生态功能区转移支付收入 2
固定数额补助收入 1,732
其他一般性转移支付收入 0
专项转移支付收入 21,703
省补助计划单列市收入 0
接受其他地区援助收入 0 援助其他地区支出 0
债务收入 0 债券还本支出 0
债券转贷收入 0 债券转贷支出 0
增设预算周转金 0
国债转贷收入 0 拨付国债转贷资金数 0
国债转贷资金上年结余 0 国债转贷资金结余 0
国债转贷转补助 0
上年结余 8,780
调入预算稳定调节基金 0 安排预算稳定调节基金 0
调入资金 5,251 调出资金 0
1.政府性基金预算调入 0 年终结余 5,108
2.国有资本经营预算调入 0 其中:本级 5,097
3.财政专户管理资金调入 0 减:结转下年的支出 0
4.其他调入 5,251 其中:本级 0
净结余 5,108
其中:本级 5,097
179,324 179,324

2014年度振兴区政府性基金收支决算总表
决算09表
单位:万元
预算科目 调整预算数 决算数 预算科目 调整预算数 决算数
政府性基金收入 0 0 教育支出 304 304
文化体育与传媒支出 0 0
社会保障和就业支出 105 105
节能环保支出 0 0
城乡社区支出 434 434
农林水支出 31 31
交通运输支出 0 0
资源勘探信息等支出 0 0
商业服务业等支出 0 0
其他支出 438 438
本 年 收 入 合 计 0 0 本 年 支 出 合 计 1,312 1,312
上级补助收入 1,312 上解上级支出 0
省补助计划单列市收入 0 计划单列市上解省支出 0
上年结余 0 调出资金 0
调入资金 0 年终结余 0
1.公共财政预算调入 0 其中:本级 0
2.财政专户管理资金调入 0
3.其他调入 0
收 入 总 计 1,312 支 出 总 计 1,312

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信息来源:区政府办公室
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